绍兴中国人寿

关于审计署审计整改情况的公告

2018-06-07 绍兴中国人寿

国家审计署2015年对中国人寿保险公司及5家子公司[1]2014年资产、负债、损益情况进行了例行审计。审计结果表明,中国人寿能够贯彻落实国家经济金融政策,不断提升经营管理水平,多项业务位居行业前列,但在财务收支、重大决策和执行、风险管控和廉洁从业方面也存在一些薄弱环节。 本公司高度重视审计整改工作,集团公司党委、总裁室专题研究部署,公司各级单位认真组织落实,制定整改计划,细化整改措施,明确整改责任,狠抓整改落实,确保审计整改工作顺利开展。截至2016年6月底,本公司及所属子公司已对审计反映的问题全部进行了整改,其中绝大部分问题已经整改完毕。如:本公司及5家子公司在审计期间已经停止超上限缴存住房公积金,本公司及部分子公司列入“福利费”科目的有关支出已经纳入工资总额核算,寿险公司未按权责发生制分摊的广告费已做调账和纳税调整,违规为职工购买补充养老保险的子公司已停止为职工购买;本公司新增债权投资计划和信托计划已全部提交投资决策委员会审议,集中采购100万元以上新增采购项目均报党委会、总裁办公会集体决策,部分投资项目被借款单位挪作他用的投资款已经追回;农业保险业务、小微企业贷款保证保险业务和养老服务项目积极推进并取得了明显成效,存在违规支付手续费问题的个别财险中心支公司已终止与相关中介公司合作,存在违规销售、违规领取佣金问题的个别寿险分公司已对相关人员进行扣分、扣款、调离岗位、除名等处理,存在虚列会议费问题的寿险上海分公司已终止与相关供应商合作,寿险、财险公司还采取多项措施加强各项业务的内部控制和风险管理;国寿投资公司独立董事已经选聘到位,集团公司、资产公司公务接待、出国出境等管理办法及寿险公司“三重一大”事项实施细则已经制定或完善;养老险公司装修标准较高的内部接待餐厅已经调整改造,财险公司违规发放的独立董事津贴已经追回等。有一部分问题因整改措施实施、整改效果显现需要时间,各公司正在按照整改方案及时间表积极推进整改。 本公司还以此次审计整改为契机,举一反三,标本兼治,注重从源头上解决问题,构建长效机制,制定、完善相关规章制度28项。下一步,本公司将继续落实整改机制,进一步落实责任,强化执行,及时跟踪,确保整改措施落实到位,同时不断加强内部管理,强化风险防控,切实提高公司经营管理水平,促进公司各项业务持续健康发展。 特此公告 中国人寿保险公司  2016年6月30日


[1]5家子公司分别为中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、国寿投资控股有限公司,以下将中国人寿保险公司及上述5家子公司分别简称为集团公司、寿险公司、资产公司、财险公司、养老险公司、国寿投资公司。 关闭

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